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货款多付给供应商了会计分录怎么?

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货款多付给供应商了会计分录怎么?

货款多付给供应商了会计分录怎么做

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    2017-12-19 18:21:15
  • 借:应付账款 贷:固定资产清理由于固定资产清理是贷方余额,所以转入“营业外收入”科目

    唐***

    2017-12-19 18:21:15

  • 2017-12-19 18:21:15
  • 借:应付账款 贷:固定资产清理由于固定资产清理是贷方余额,所以转入“营业外收入”科目###其他业务收入。                                    ###营业外收入                                    ###清理固定资产,最后列入营业外收入###首先是转销账面资产,借:累计折旧(该资产已提折旧),贷:固定资产(该项资产账面原值)其次是按协议价作抵账分录,借:应付账款——(供应商名称)贷:应交税费——应交增值税(销项税,按已使用固定资产适用4%的征收率减半计提缴纳)   应交税费——(各项地方附加税费)   固定资产清理最后,结转清理损益,借:固定资产清理贷:营业外收入——处置固定资产净收益###累计折旧为0,是新的固定资产,估计这不是原意吧?表达有误

    世***

    2017-12-19 18:21:15

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