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在12月份终了,招待费超支调正,是否这样做:
借:管理费用-招待费 红字(超支的金额)
  贷:现金 红字

借:本年利润 红字
  贷:管理费用 红字

是这样吗?

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好评回答
  • 2007-01-12 11:10:09
     如果是以前招待费误计,多计了招待费
    借:本年利润 ***  
    贷:以前年度损益调整 
    年底汇算清缴,所得税前列支的招待费超支.不用做此分录,只在所得税表上将税前利润调增即可.招待费超支多少,调增多少,所说调表不调帐 
     
     
    

    g***

    2007-01-12 11:10:09

其他答案

    2007-01-10 19:54:21
  • 1\如果是以前招待费误计,多计了招待费,可用红字冲减.
    2\如果招待费如你所说超支调正,估计你是这意思,可这么做,
    借:本年利润 ***  
    贷:管理费用 ***不过这样的分录做法,没见过
    年底汇算清缴,所得税前列支的招待费超支.不用做此分录,只在所得税表上将税前利润调增即可.招待费超支多少,调增多少,所说调表不调帐

    阿***

    2007-01-10 19:54:21

  • 2007-01-08 21:24:38
  • 楼上说的很对.

    1***

    2007-01-08 21:24:38

  • 2007-01-08 19:54:05
  • 招待费超支调正是什么意思?
    你做的科目,如果是以前招待费误计,多计了招待费,可用红字冲减.
    如果是年底汇算清缴,所得税前列支的招待费超支.不用做此分录.
    直接所得税申报表上调整.

    b***

    2007-01-08 19:54:05

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