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12月份结帐相关问答

  • 问: 12月份已过帐并结帐,能否再返结帐返过帐修改凭证呢?

    答:应该是可以的,你用那款软件的提示键,按提示进行操作就可以了。如果不行的话,就拨打金蝶软件公司的服务电话或进行远程,让管理人员帮你解决。

    答:金蝶7.0软件12月份结帐,属于年结,不能反结帐和反过帐了。只有通过恢复备份,备份文件是“帐套名.AIB”。 帐套名.A09是09年的帐,帐套名.AIS是2010年的帐。 先进入金蝶,再点左上角恢复,找到***.AIB。(可在WINDOWS的左下角“开始”“搜索”,.AIB) 恢复后,先反审核,再修...

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  • 问: 向ZYQ135333老师请教:12月份的帐务处理注意

    答:一、会计年终工作 1、清理债权债务,做好应收应付的核对和催收工作。 2、对库存材料、低值易耗品、固定资产进行清查盘点工作,做到帐实相符。 3、做好全年财务分析工作。 4、会计凭证、明细帐、报表装订,进行会计档案归档整理工作。 5、年终所得税汇算清缴准备工作。 6、下一年度建账准备工作。 二、会计结转...

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  • 问: 关于法定公积金提取.

    答:可以在12月份根据月报期末数预提。在年报审计完成后再根据审计后的利润额作调整。

    答:肯定要根据年末12月份所有凭证做完后,结转本年利润后,计算出所得税后的利润就可以提呀,你做这些帐肯定是在1月份,但不是在转年的1月份的核算里.

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  • 问: 请问为什么我2009年12月份帐做完了,我点了“期末结帐”就看不到09年度的明细帐?

    答:09年的明细账可以在登录的时候选择要查询的年份,然后登录查找就可以了。(我用的是用友软件)不知道你用的是那种软件,你可以试一下

    答:你2009年的帐输完以后,有没有按照审核--登帐--结转损益和期末结账的顺序操作。如果操作没错的话,应该可以查到的,在账务的明细账下查,要输对所要查询的会计期间和科目。

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  • 问: 会计结帐时间

    答:理论上,会计结账日期应该在每月月底。实际工作中,有些单位由于业务量大,为了不影响纳税、报表等原因,把会计结账日期提前了几天。如,结账日期每月25日,这种情况,通常是:1月1日--1月25日为1月份的帐,1月26日--2月25日为2月份的帐,2月26日--3月25日为3月份的帐...11月26日--1...

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  • 问: 关于年底结帐问题

    答:你这样的公司建议你这么核算工资: 1、平时计提的时候 借:管理费用-工资 借:制造费用-工资 …… 贷:应付工资 这计提的工资是按与职工签订的合同上的工资数来做的 2、发放工资的时候 借:应付工资 贷:其他应收款-各种社保 贷:其他应交款-个人所得税(也可以用应交税金科目) 贷:其他应收款-各种扣款...

    答:12月份工资同上月一样 1、计提时 借:管理费用 制造费用 贷:应付工资 2、发放时: 借:应付工资 贷:现金(银行) 其他应付款-社保(个人承担部分) 其他应交款-个人所得税 年底所做工作: 1、 结转成本、收入 借:本年利润 贷:主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业外支出 营业费...

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  • 问: 结帐时间是什么时间?

    答:结账时间是年底12月31日。 在08年入帐,在07年所得税申报时,不可以算07年度的。

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  • 问: 2007年12月份的发票费用

    答:1、2007年12月份的发票费用在2008年1月份列支,按2008年的费用结转损益,不作为07年税前扣除。 2、07年的发票在本月结帐前没有入帐的,记入下一会计年度,可以在下一会计年度认证。

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  • 问: 如何计提企业所得税

    答:如果你们公司所得税是核定征收, 应交所得税=收入总额*税务核定经例*所得税税率(25%) 如果你们公司所得税是查账征收, 应交所得税=得润总额*所得税税率(25%) 去多咨询一下主管税务机关。

    答:首先,要看你单位所得税的征收方式,然后,按照你单位所得税征收方式计算提取、缴纳所得税。 1、所得税的征收方式有两种:查帐征收和核定征收。 (1)如果你单位属于核定征收的,按收入计算缴纳所得税。 计算公式: 应交所得税=收入总额*税务核定固定比例*所得税税率 (2)如果你单位属于查帐征收的,按利润计算...

    财政 3个回答

  • 问: ERP中有一个反结帐?

    答:我用AC990, 反结账就是原来结账后,发现还有本月业务未处理或未正确处理。 结账就是本月业务结束,转下月。

    答:反结帐的意思就是撤消掉以前的结过帐的会计月份 结帐就是处理一个会计月份的帐目,反结帐就是在出现问题的时候撤消已经结过帐的。

    财政 2个回答

  • 问: ERP中有一个反结帐?

    答:我用AC990, 反结账就是原来结账后,发现还有本月业务未处理或未正确处理。 结账就是本月业务结束,转下月。

    答:反结帐的意思就是撤消掉以前的结过帐的会计月份 结帐就是处理一个会计月份的帐目,反结帐就是在出现问题的时候撤消已经结过帐的。

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  • 问: 关于法定公积金提取.

    答:可以在12月份根据月报期末数预提。在年报审计完成后再根据审计后的利润额作调整。

    答:肯定要根据年末12月份所有凭证做完后,结转本年利润后,计算出所得税后的利润就可以提呀,你做这些帐肯定是在1月份,但不是在转年的1月份的核算里.

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