应付账款月末怎么结转?
应付账款月末怎么结转?
按照《企业会计准则第4号——固定资产》的规定,“自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前发生的必要支出构成。”一般情况下,无论是工程结算审计确认的价款,还是按照固定金额合同约定的价款,只要是在企业账务处理上转为固定资产之前确定的应付金额,都应计入工程成本,除非事后发现属于业务处理差错而应该调整工程成本。转固定资产后发生的债务减让或者修改债务条件,不应调整工程成本。因此应将公司少付的部分款项,记入“营业外收入”科目。
答:为红色,说明是负值,负值就是"应收帐款"了.详情>>
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