应收帐款余额挂帐怎么处理
应收帐款货方余额挂帐30元怎做会计分录,年底把它结转? 应收帐款借方余额挂帐20元怎做会计分录,年底把它结转?
应收帐款确认收不回的,年底可老板签字做坏帐处理,进销售费 用好了。
应收帐款谁说必须年底转平?没有这样的规定,挂着
如果属于确实无法收回、应付的账款,帐务处理: 1、应收帐款货方余额挂帐30元怎做会计分录,年底把它结转? 借:应收账款 30 贷:营业外收入 30 2、应收帐款借方余额挂帐20元怎做会计分录,年底把它结转? 借:管理费用--坏账损失 20 贷:应收账款 20 2008-12-13 12:06 补充问题 应收帐款30元,20元是某个公司的余额,应是不会再发生业务往来了 如果确实无法收回、应付的,按照上面分录进行帐务处理就可以了。
写个报告给老总签字,当作原始凭证作为财务费用得了。
问:应收帐款?应收帐款的贷方余额说明了什么?在应收帐款的总账余额是贷方加借方的总额吗?
答:1.如果在贷方,说明了是多收了对方钱. 如果以后没有往来业务了,将款项退回给对方.如果还有往来款,那就是说明是预收了对方款项,没关系的 2.应收帐款的总账余额:...详情>>
答:不详情>>
答:登录会员中心,进入修改个人信息,就可以设置了。详情>>