爱问知识人 爱问教育 医院库

应收帐款余额挂帐怎么处理

首页

应收帐款余额挂帐怎么处理

应收帐款货方余额挂帐30元怎做会计分录,年底把它结转?
应收帐款借方余额挂帐20元怎做会计分录,年底把它结转?

提交回答

全部答案

    2008-12-13 20:04:26
  •    应收帐款确认收不回的,年底可老板签字做坏帐处理,进销售费
    用好了。

    丽***

    2008-12-13 20:04:26

  • 2008-12-12 20:51:05
  • 应收帐款谁说必须年底转平?没有这样的规定,挂着

    j***

    2008-12-12 20:51:05

  • 2008-12-12 17:37:57
  • 如果属于确实无法收回、应付的账款,帐务处理:
    1、应收帐款货方余额挂帐30元怎做会计分录,年底把它结转? 
    借:应收账款 30
    贷:营业外收入 30
    2、应收帐款借方余额挂帐20元怎做会计分录,年底把它结转?
    借:管理费用--坏账损失 20
    贷:应收账款 20
    2008-12-13 12:06 补充问题
    应收帐款30元,20元是某个公司的余额,应是不会再发生业务往来了
    如果确实无法收回、应付的,按照上面分录进行帐务处理就可以了。

    z***

    2008-12-12 17:37:57

  • 2008-12-12 17:27:33
  • 写个报告给老总签字,当作原始凭证作为财务费用得了。

    1***

    2008-12-12 17:27:33

类似问题

换一换

相关推荐

正在加载...
最新资料 推荐信息 热点推荐
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200

热点检索

  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
返回
顶部
帮助 意见
反馈

确定举报此问题

举报原因(必选):