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请问上月少付给货款给供应商,余额在下月付差额应怎做分录?

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请问上月少付给货款给供应商,余额在下月付差额应怎做分录?


        

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全部答案

    2018-05-13 04:34:21
  • 那就调账冲回啊。将上月你挂错的应付款,作一笔负数冲销,然后再做一笔正确的。如;冲销:借:应付账款--(单位) (负数金额) 贷:应付账款--(单位) (正数金额)再按实际付时金额:借:应付账款--(单位)(结算余款) 贷:银行存款(库存现金)(结算余款)

    潇***

    2018-05-13 04:34:21

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