付款分录问题
我想问我5月17日银行付A公司一项专利费年费1000元,应该怎么做分录? 5月20日收到A公司交来的开票日期为5月20日的普通发票,请问这时又怎么做分录?
1、5月17日银行付A公司一项专利费年费1000元 借:预付账款--A公司 1000 贷:银行存款 1000 2、5月20日收到A公司交来的开票日期为5月20日的普通发票 借:管理费用(或无形资产)--专利费 1000 贷:预付账款--A公司 1000 3、也可以在5月20日取得发票时,根据支票存根和普通发票入账,做一笔分录 借:管理费用(或无形资产)--专利费 1000 贷:银行存款 1000
1、5-17 借:无形资产 1000 贷:银行存款 1000 2、具体的看您的发票内容是什么,若是接受应税劳务所支付的增值税额应直接计入有关货物及劳务的成本。在编制会计分录时,应按支付的全部价款和增值税,借记"制造费用"、"管理费用"、"经营费用"、"其他业务支出"等科目,贷记"银行存款"、"应付账款"、"应付票据"等科目。
答:海峡人才网。 中华航运网。 厦门货代网。详情>>