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税率都只能是3%,无论是自己开出增值税普票,还是到所属的国税局申请代开增值税专票。
2个回答
增值税是价外税,故不在扣除之列。税收滞纳金和非广告性赞助支出,属于税前不得扣除项目。
咨询一下当地的税务局(国税),看看能不能代开17%增值税的“增值税专用发票”。不过,即便能开,你要交那部分税。(还有一个“非法”的方法,就是找一家公司代开,税可能会少交点)。
1个回答
不行。 小规模的只能上税局代开3%的。 。
退税是指一个企业符合国家税法规定,能享受先征后退或即征即退政策。一般出口企业、资源综合利用企业、福利企业等能够享受退税政策。而你说的17个点的增值税发票应该叫《增值税专用发票》,这种发票取得方能够按照票面税款数抵扣销项税金。###问的太笼统。首先退税你公司必须有出口,才有退税一说,退税率根据海关商品...
废旧物资处理可以灵活地处理,开票只能按17%纳税
5000÷(1+0.11)×0.11=495.50###商品价格是5000元,应缴纳税金495.50元钱###应交550元。
不可以,你到税务机关去也只能看4个点的增值税专用发票,你自己公司自己开的是4个点的增值税普通发票。
3个回答
小规模纳税人只可到税务开6%增值税专用票,交给一般纳税人;再说你公司不够一般纳税人审批条件,只能这样。当然在价格方面可考虑。
4个回答
在不是一般纳税人时,是没有资格取得增值税发票的。
小规模纳税人如果需要开具增值税专用发票,可以持双方签订的合同,自己的税务证副本原件,对方的税务证副本复印件等资料,到税务局填写代开申请盖章后,申请税务局代开一般纳税人的申请,一般来说,需要销售额达到工业企业100万,商业企业80万,就必须去认定为一般纳税人,对于销售额没有达到的,账簿记账清楚等条件的...
就是你发票总价的17%可以抵扣。 比如你进项发票是100元,销项发票是150元~ 也就是说你只需要交(150*0.17)-(100*0.17)=8.5 的增值税税款。