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我单位原先做的凭证为:
借:管理费用
贷:银行存款
其实应该不是做管理费用,应该调整为固定资产,我本月要调整,如何做凭证?

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好评回答
  • 2008-09-17 15:52:09
    借:管理费用(红字)
    借:固定资产
    在摘要上写:调整X月XX号凭证,就可以了

    小***

    2008-09-17 15:52:09

其他答案

    2008-09-17 15:53:52
  • 1、如果是本年度的发生的错帐
    (1)先冲销以前做错的凭证
    借:管理费用(红字)
    贷:银行存款等(红字)
    (2)然后,按正确的分录编制凭证
    借:固定资产
    贷:银行存款等
    (3)也可以直接作调整凭证
    借:固定资产
    借:管理费用(红字)
    2、如果这笔错帐是以前年度发生的
    (1)调整时
    借:固定资产
    贷:以前年度损益调整
    (2)结转时
    借:以前年度损益调整
    贷:利润分配--未分配利润
    

    z***

    2008-09-17 15:53:52

  • 2008-09-17 15:52:18
  • 借:固定资产
       货:管理费用

    同***

    2008-09-17 15:52:18

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