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请问“商品进销差价”这个帐户到了月末如何处理?

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请问“商品进销差价”这个帐户到了月末如何处理?


        

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    2018-05-08 13:10:58
  •   期末通过计算进销差价率的办法计算本期已销商品应分摊的进销差价,并据以调整本期销售成本。 
    期初库存商品进销差价 本期发生的商品进销差价
    进销 =---------------------------------------- *
    差价率 期初库存商品售价 本期发生的商品售价
    100%

    本期已销售商品 =本期商品销售收入*进销差价率
    应分摊的进销差价
    1。
      本期购销业务,(不考虑税费),编制分录:
    借:库存商品
    贷:物资采购
    商品进销差价
    记录本期销售收入
    借:银行存款
    贷:主营业务收入
    2。
      平时结转商品销售成本
    借:主营业务成本
    贷:库存商品
    3。根据已销商品应分摊的进销差价冲转销售成本
    借:商品进销差价
    贷:主营业务成本。
      

    陈***

    2018-05-08 13:10:58

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