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关于应付帐款的问题

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关于应付帐款的问题

请教一下,我公司没有设置预付帐款。。。所以预付A公司款做在应付帐款-其他里。。。。后来客户开来发票了,做成了应付帐款-A公司。。。后面应该如何做调整呢?

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  • 2009-04-28 10:32:00
    只要调一下就可
    借:应付帐款-其它
    贷;应付帐款-A公司
    这样就平了。

    g***

    2009-04-28 10:32:00

其他答案

    2009-04-28 10:38:55
  • 预付A公司款时,你应该:
    借:应付帐款-A公司
    贷:银行存款现金等
    客户开来发票了,你直接冲帐就可以了:
    借:物资采购原材料等
    贷:应付帐款-A公司
    现在,你已经做到这步了,你有两种方法可以选择:
    一、改一下后面这个凭证,如果没记帐的话,改为:
    借:库存商品等
    贷:应付帐款-其他
    二、如果已经记帐的话,做个调帐处理也可以,写个说明:调整*月*日*号凭证,然后:
    借:应付帐款-A公司
    贷:应付帐款-其他

    西***

    2009-04-28 10:38:55

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