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应该是可以的,你用那款软件的提示键,按提示进行操作就可以了。如果不行的话,就拨打金蝶软件公司的服务电话或进行远程,让管理人员帮你解决。
2个回答
一、会计年终工作 1、清理债权债务,做好应收应付的核对和催收工作。 2、对库存材料、低值易耗品、固定资产进行清查盘点工作,做到帐实相符。 3、做好全年财务分析工作。 4、会计凭证、明细帐、报表装订,进行会计档案归档整理工作。 5、年终所得税汇算清缴准备工作。 6、下一年度建账准备工作。 二、会计结转...
1个回答
可以在12月份根据月报期末数预提。在年报审计完成后再根据审计后的利润额作调整。
3个回答
09年的明细账可以在登录的时候选择要查询的年份,然后登录查找就可以了。(我用的是用友软件)不知道你用的是那种软件,你可以试一下
理论上,会计结账日期应该在每月月底。实际工作中,有些单位由于业务量大,为了不影响纳税、报表等原因,把会计结账日期提前了几天。如,结账日期每月25日,这种情况,通常是:1月1日--1月25日为1月份的帐,1月26日--2月25日为2月份的帐,2月26日--3月25日为3月份的帐...11月26日--1...
你这样的公司建议你这么核算工资: 1、平时计提的时候 借:管理费用-工资 借:制造费用-工资 …… 贷:应付工资 这计提的工资是按与职工签订的合同上的工资数来做的 2、发放工资的时候 借:应付工资 贷:其他应收款-各种社保 贷:其他应交款-个人所得税(也可以用应交税金科目) 贷:其他应收款-各种扣款...
结账时间是年底12月31日。 在08年入帐,在07年所得税申报时,不可以算07年度的。
1、2007年12月份的发票费用在2008年1月份列支,按2008年的费用结转损益,不作为07年税前扣除。 2、07年的发票在本月结帐前没有入帐的,记入下一会计年度,可以在下一会计年度认证。
如果你们公司所得税是核定征收, 应交所得税=收入总额*税务核定经例*所得税税率(25%) 如果你们公司所得税是查账征收, 应交所得税=得润总额*所得税税率(25%) 去多咨询一下主管税务机关。
我用AC990, 反结账就是原来结账后,发现还有本月业务未处理或未正确处理。 结账就是本月业务结束,转下月。
如果是当月已结账,可以通过反结账来取消。 如果是以前月份,就比较困难,因为历史数据不能返回去调整,一般处理方法是在当期调整,差异太大的话就调整以前年度损益科目。