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  • 2023-08-12 03:00:00

    审核报告包括的内容如下:

    1、审查决算资料的完整性。

    建设、施工等与建设项目相关的单位应提供的资料:

    (1)经批准的可行性研究报告,初步设计、投资概算、设备清单

    (2)工程预算(投标报价)、结算书

    (3)同级财政审批的各年度财务决算报表及竣工财务决算报表

    (4)各年度下达的固定资产投资计划及调整计划

    (5)各种合同及协议书

    (6)已办理竣工验收的单项工程的竣工验收资料

    (7)施工图、竣工图和设计变更、现场签证,施工记录

    (8)建设项目设备、材料采购及入、出库资料

    (9)财务会计报表、会计帐簿、会计凭证及其他会计资料

    (10)工程项目交点清单及财产盘点移交清单

    (11)其他资料,如收尾工程、遗留问题等。

    2、竣工财务决算报表和说明书完整性、真实性审计。

    (1)大、中型建设项目财务决算报表如下:

    表1,基本建设项目竣工决算审批表

    表2,大、中型建设项目竣工工程概况表

    表3,竣工工程财务决算表

    表4,交付使用资产总表

    表5,交付使用资产明细表。

    (2)小型基建项目财务决算报表如下:

    表1,竣工工程决算总表

    表2,交付使用资产明细表。

    3、各项建设投资支出的真实性、合规性审计。

    包括:建安工程投资审计设备投资审计待摊投资列支的审计其他投资支出的审计待核销基建支出的审计转出投资审计。

    4、建设工程竣工结算的真实性、合规性审计。

    包括:约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项是否规范工程设计变更价款调整事项是否约定施工现场的造价控制是否真实合规工程进度款结算与支付是否合规工程造价咨询机构出具的工程结算文件是否真实合规。

    5、概算执行情况审计。

    包括:实际完成投资总额的真实合规性审计,概算总投资、投入实际金额、实际投资完成额的比较分析超支或节余的原因。

    6、交付使用资产真实性、完整性审计。

    包括:是否符合交付使用条件交接手续是否齐全应交使用资产是不真实、完整。

    7、结余资金及基建收入审计。

    包括:结余资金管理是否规范,有无小金库库存物资管理是否规范,数量、质量是否存在问题,库存材料价格是否真实往来款项、债权债务是否清晰,是否存在转移挪用问题,债权债务清理是否及时基建收入是否及时清算,来源是否核实,收入分配是否存在问题。

    8、尾工工程审计。

    包括:未完工程工程量的真实性和预留投资金额的真实性。

    于***

    2023-08-12 03:00:00

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