小规模纳税人开具红字发票如何进行报?
小规模纳税人开具红字发票如何进行报税
按照红字冲减后的销售额申报纳税。如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减。本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局。 那我10月份也有代开发票的话,代开的那个销售额是不能冲减的吧?在代开的时候税额已经扣了,冲减不了,是这样吗? 代开的部分是无法冲减的 前面说的方法是一种变通的做法,其好处就是纳税人自己可以直接在网上进行申报。
也可以按照实际发生数如实填列(结果为负数),需要到税务局办税大厅前台进行申报,税务人员核实无误后,在申报系统帮你解决。
问:一般纳税人请问哪位能把一般纳税人报税过程的页面上传上来,还有开具增值税发票的页面。谢谢
答:我没报过增值税纳税申报表,由此看来申报只不过是按表格的项目要求据实填,主营业务收入、进项税额,销项税额,附报资料。 开具增值税发票要有双方的基本资料,取得销售收...详情>>