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材料作价

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材料作价

我们上月购进了一批材料共45000元,由于发票没到,估价入帐了,现在已经用完了,还没付款 ,我已经记了应付账款45000,但是厂家说降价了,只需要40000了,发票金额40000,那估价与实际不一样怎么做分录,有5000的差额应计入哪里呢?

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全部答案

    2018-06-09 04:48:18
  •   1。上月暂估入帐时:借:原材料 1000KG  45000 
    贷:应付账款-暂估入账 45000
    2。本月月初冲回: 借:原材料 -1000KG -45000
    贷:应付账款-暂估入账 -45000
    3。
      本月如果收到发票:借:原材料 1000KG 34188。03
    应交税金-应缴增值税-进项税额 5811。97
    贷:应付账款 40000
    4。
      本月如果还未收到发票,继续暂估 借:原材料 1000KG 40000
    贷:应付账款-暂估入账 40000
    生产领用 借:生产成本 40000
    贷:原材料 40000
    待下月月初冲回: 借:原材料 -1000KG -40000
    贷:应付账款-暂估入账 -40000
    何时收到发票作分录3。
      

    张***

    2018-06-09 04:48:18

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