1、企业购买材料100万,税金17万,材料未验收。借:在途物资100应交税费-应交增值税-进项税17贷:应付账款117材料验收入库,付款借:原材料100 贷:在途物资100借:应付账款117 贷:银行存款1172、生产领用50万,车间领用10万,厂部领用2万借:生产成本-基本生产成本50制造费用10管理费用2贷:原材料623、本月职工工资20万,各项社保企业承担1万,职工承担1万,个人所得税1万计提工资 借;管理费用20 贷:应付职工薪酬-工资20计提个人所得税 借:应付职工薪酬-工资1 贷:应交税费-个人所得税1计提职工承担的社保 借:应付职工薪酬-工资1 贷:应付职工薪酬-各项社保1计提企业承担的社保 借;管理费用1 贷:应付职工薪酬-各项社保14、车间外购生产用品2万,用支票支付。全部
厂部买办公用品0。3万,现金支付。车间购买 借:制造费用-材料2 贷:银行存款2厂部购买 借:管理费用0。3 贷:现金0。3。
答:一、出售一台不需用的设备,账面原值43 000元,已提折旧27 950元,取得变卖收入10 000元,已存入银行。以现金支付清理费200元。编制设备转入清理、取...详情>>
答:话说真的看不清###嘛都没看到。。###嘛都没看到。。详情>>