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应收应付与预收预付的问题

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应收应付与预收预付的问题

您好,老师有个问题请教一下您
11月份我公司售货一批38021已开增值税专用发票,
9月已付订金5200,分录
借:银行存款5200
贷:预收账款-**公司5200
11月银行到帐13055元,收现金15221元,另外4545元款未付。
我的分录是
借:预收帐款-**公司5200
借:现金 15221
借:银行存款13055
借:应收帐款-**公司4545
贷:主营业务收入  32496.58
贷: 应交税金-应交增值税-销项 5524.418
怎么感觉这个分录这么别扭呢.这个分录有问题吗?
当月收订金没有开票的做了预收帐款,没有收到货款的做了应收帐款。

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  • 2010-11-29 12:54:03
    1、这个分录没有问题。
    2、把“贷: 应交税金-应交增值税-销项 5524.418”金额改为“5524.42”。
    3、以后收回未付的4545元时,再作分录:
    借:银行存款等 4545
    贷:应收帐款-**公司 4545 
    

    z***

    2010-11-29 12:54:03

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