应收应付与预收预付的问题
您好,老师有个问题请教一下您 11月份我公司售货一批38021已开增值税专用发票, 9月已付订金5200,分录 借:银行存款5200 贷:预收账款-**公司5200 11月银行到帐13055元,收现金15221元,另外4545元款未付。 我的分录是 借:预收帐款-**公司5200 借:现金 15221 借:银行存款13055 借:应收帐款-**公司4545 贷:主营业务收入 32496.58 贷: 应交税金-应交增值税-销项 5524.418 怎么感觉这个分录这么别扭呢.这个分录有问题吗? 当月收订金没有开票的做了预收帐款,没有收到货款的做了应收帐款。
1、这个分录没有问题。 2、把“贷: 应交税金-应交增值税-销项 5524.418”金额改为“5524.42”。 3、以后收回未付的4545元时,再作分录: 借:银行存款等 4545 贷:应收帐款-**公司 4545
答:净利润 =营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用+投资收益-营业外支出+营业外收入-所得税费用 其中: 营业收入包括“主营业务收入”和...详情>>