我在4月份计提了差旅费,怎么冲账?
我在4月份计提了差旅费,5月份做账的时候能否用上1-4月份的车票及住宿费,因为计提在后,车票发生的日期比计提的早。
1、一般差旅费不用做计提,应该按照实际报销的费用发票入账。 2、如果4月份做了计提分录,5月份只能用4月份以后的车票及住宿费发票入账,做减少预提差旅费。 3、建议: (1)冲销4月份计提差旅费 借:管理费用--差旅费(红字) 贷:预提费用--差旅费(红字) (2)根据1-4月份的车票及住宿费发票入账 借:管理费用--差旅费 贷:现金
差旅费不用计提,发生时直接记入管理费用—差旅费。 借:管理费用—差旅费 贷:库存现金
答:内帐没有规定要求,可以按正规做帐,设置总帐、明细帐、现金日记账和银行存款日记账;也可以做流水账。因此,以前会计做的帐不用重新给它登记总账、明细账,手工制作财务报...详情>>