08年度企业所得税申报
我公司是08年11月份注册的,刚注册完,12月份仅有费用产生,无销售,请老师们帮忙检查一下我的申报表有问题吗?这样可否直接申报。 附表三 纳税调整明细表 第22行,工资薪金支出 账载金额为18000元,税收金额是否与账载金额相同,无调增和调减可否?全部
答:Look for tax agent详情>>
答:首先,新企业所得税法,对招待费扣除的标准是:不论是在那个费用科目里核算,只能60%在税前扣除,而且不能超出主营收入的0.5% ,超出的部分和另40%的部分要调增...详情>>