会计分录的问题?
会计分录的问题,急呀
、支付厂房租赁费20000元做; 借:预付账款:**单位厂房租赁费 20000元; 贷:银行存款/现金 20000元; 2. 4月10日支付租赁费尾款94912元做: 借:预付账款:**单位厂房租赁费 94912元; 贷:银行存款/现金 94912元; 3.转4月份租赁费做:(20000+94912)/6个月 借:管理费用/制造费用:租赁费 19152; 贷:预付账款:**单位厂房租赁费 19152-元;-----5.6.7.8.9月按此分录摊销.
答:两种帐务处理方法: 1、如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证: 借:管理费用--残保金 贷:银行存款(或现金) 2、如果提取的话: (1)提取时 借:管理费用...详情>>