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问一下关于税控系统技术维护费抵减的问题

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问一下关于税控系统技术维护费抵减的问题

比如9月给我企业开了一张税控系统技术维护费的普通发票,可以全额抵减,但是9月申报增值税的时候没有填写,那么10月的时候还可以填写在申报表中抵减么???
比如本月应交增值税300,技术维护费是370,全额递减那么国税就不交增值税了,但是地税还交不交呢??
哪位可以帮我解答一下,财富值不够了,谢谢!!

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全部答案

    2018-11-11 01:44:30
  • 9月份没有全额抵减,到10月份还可以填写在申报表中抵减。
    如果本月应交增值税300,技术维护费是370,那么本月就不有交增值税,另70元还可以留以后月份有应交增值税抵减,没有时间限制。
    减免的增值税,所附加收地税(城建税和教育费附加、地方教育费)也减免。

    M***

    2018-11-11 01:44:30

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