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应付账款

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公司收到一批货,实际收到货物26.5吨,但供应商给我们开票是按28吨开的增值税专用发票,现实际收到货物数量与开票数量不一致,如何做分录?

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  • 2010-03-14 19:38:15
    供货商多开给你方的发票,对方知情?还需要退税票?如果是你司要求的就按实际收到的发票入帐:分录:
    借:库存商品
    借:应交税金-进项税
    贷:应付帐款(预付帐款等)贷:
    

    f***

    2010-03-14 19:38:15

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