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你是说上载吧……再试试呗
1个回答
计提时: 借:管理(销售)费用--工资 5000 贷:应交税费--应交个人所得税 45 其他应收(付)款---劳动保险 200 应付工资--4755 发放时 借: 应付工资--4755 贷:现金 4755
2个回答
可否这样处理预提时:借:其他应收款--张三贷:应交税金--应交个人所得税如年终经领导审批,由公司支付此笔税金,再做分录借:应付福利费贷:其他应收款--张三借:管理费用贷:应付工资应交税金——应交个人所得税其它应付款——社保及医保如果你们公司不交社保就没有第三项!
你为什么要把电话费填到工资表里呢,直接填一张报销单就行。工资表就是直接走应付工资。 除非是每个月固定有10月的电话费,那还是直接计入工资中,不用再单独记制造费用--通讯费里。
提取时 借:工程施工--工资 贷:应付工资 支付时 借:应付工资 贷:应交税金--个人所得税 贷:现金 给你提供一份工资表。
一、到爱问iAsk 栏里没见到你提问的工资附件。 二、公司负担的保险及公积金等不列入工资表中,只将个人负担的列入工资表中是对的。 二、会计分录 1、公司负担部分 (1)提取五险时 借:管理费用--劳动保险费 贷:其他应付款--社保 (2)提取公积金时 借:管理费用--住房公积金 贷:其他应付款--住...
借:应付工资 贷:银行存款实际金额 其他应付款个人所得税养老金等 其他应收款 借款等 借:管理费用 行政人员工资 营业费用 业务人员工资 贷:应付工资 借:管理费用 贷:应付福利费 工资总额*14%
借:现金 贷:其他应收款-押金
做2笔分录摘要 计提工资借:管理费用,工资 4500 贷:应付工资 4 500摘要:发放工资借:应付工资 4500 贷:现金 4500###借:应付职工薪酬~工资4500 贷:银行存款 4500。 借:应付胀款 4500 贷:应付职工薪酬~工资 4500。资产负债表中绝...
借:生产成本 制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬
计提时借:管理费用/销售费用/制造费用贷:应付职工薪酬-计提职工薪酬-XX部门发放时借:应付职工薪酬-发放数-XX部门应付应付款-应付职工社保/公积金应交税金-个人所得税贷:银行存款/库存现金