一道关于增值税的分录题,先谢谢了
有一张进项发票在没有通过认证的情况下做入了9月份的帐,电子申报后比对错误.现专管员要求补交9月份的增值税及附加.请问,我应该怎样调整9月份的帐?全部
答:1、当期销项=50000 X 17% + 81900/(1+17%) X 17% + 200000 X 17% + (100 X 1170)/(1+17%) ...详情>>
答:(1)5日,从外地购入A材料5000千克,价款235600元,增值税40052元,运杂费2100元,其中运费可抵扣进项税100元。A材料验收入库时实收4950千...详情>>
答:1.你做的分正确; 2.这个营业外收入要交纳企业所得税。但是,你看看7月支付技术维护费时的分录:借:管理费用 贷:银行存款,是不是七月份已增加的费用、减少了利润...详情>>
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