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我实习时看企业是27号做的账 借:应付账款——暂估入账 贷:应付账款——某企业 请问企业这样做分录可以吗 
那货先到发票后到不是  借:库存商品  贷:应付账款-暂估   如果按上面的做分录,发票没到就销售了怎么办?我公司没有库管就一个会计。

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  • 2019-03-31 16:50:02
    1、正确的暂估入库分录应该是:
    借:库存商品 
    贷:应付账款-暂估
    2、如果按上面的做分录,发票没到就销售了怎么办?
    (1)销售时
    借:银行存款等
    贷:主营业务收入
    贷:应交税金--增值税
    (2)结转销售成本时
    借:主营业务成本
    贷:库存商品(暂估价)
    (3)取得发票后
    先冲销暂估入账分录
    借:库存商品 (红字)
    贷:应付账款-暂估(红字)
    然后,根据发票入账
    借:库存商品 
    贷:银行存款等
    (4)销售按暂估价结转的销售成本
    借:主营业务成本(红字)
    贷:库存商品(暂估价)(红字)
    (5)按发票价格结转销售成本
    借:主营业务成本
    贷:库存商品(发票价)
    

    深***

    2019-03-31 16:50:02

其他答案

    2019-03-31 16:46:29
  • 借:应付账款——暂估入账 贷:应付账款——某企业 
    请问企业这样做分录可以吗?
    不可以.
    

    多***

    2019-03-31 16:46:29

  • 2019-03-31 16:11:55
  • (在货先到发票后到的情况下)收到货物时上面的做法不对,下面的做法是对的。上面的做法是(在货先到发票后到的情况下)收到发票时的分录。

    情***

    2019-03-31 16:11:55

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