我没有头绪,该怎么做呢?
去年的原会计没有移交,今年刚接手过来,老板让我先从应收应付对起,我没有头绪,该怎么做呢?去年的原会计没有移交,今年刚接手过来,老板让我先从应收应付对起,我没有头绪,该怎么做呢?全部
应收应付属于往来帐,如果要核对的话,先把会计账核对清楚。应付账款从进货业务上去核对;应收账款从销售业务上去核对,做到总账余额和明细帐余额相符。 会计账核对相符后,再把会计账上的应收应付款余额,以函证或电话等方式向业务客户、单位进行核实,做到帐实相符。 2011-03-01 23:34 补充问题 收付核对完后,接下来要再对哪些进行核对? 帐帐相符,帐实相符,就可以了。全部
答:只要把交接手续办好、交接问题全都写清楚了,以后按正常做帐就行了。至于库存,应收账款挂账特多问题,以后慢慢处理吧。详情>>
答:方法是写一个冲账申请,把200元应收账款不能收回的原因注明,申请做坏账处理,请领导和相关的人员签字后当做凭证的附件做账;借:管理费用—坏账准备200元,贷:应收...详情>>
答:可不能一走了之哦!这样是不道德的!你要先说明一下怎么个有问题,一般帐务有问题税务局会来查帐,然后再做出相应处理,既使处罚之类的也是由老板来承担!会计的责任要小一...详情>>
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