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会计分录问题

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会计分录问题

1、以银行存款支付部分材料货款如何做会计分录?

2、用银行存款(美元)预付购货定金的会计分录。

3、车间设备报废,原价20000元,已提折旧180000,清理费用500,残值收入800,均通过银行存款收支。该固定资产已清理完毕。

4、购入不需要安装的设备一台,价款98765元,支付的增值税12345,支付包装费、运费1000,价款、包装费及运费均以银行存款支付,设备已交付使用。

5、摊销无形资产50000元。以下分录是否正确?
   借:管理费用  
     贷:待摊费用

请大家帮个忙,最好能在尽快给予答复。在此先谢谢啦!

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好评回答
  • 2008-11-16 09:52:38
      1、以银行存款支付部分材料货款
    借:原材料
    应交税费-应交增值税(进项税)
    贷:银行存款
    如果以前采购的材料,货款计入了应付账款,则
    借:应付账款
    贷:银行存款
    2、用银行存款(美元)预付购货定金的会计分录
    借:预付账款 
    贷:银行存款 
    3、车间设备报废,原价20000元,已提折旧180000,(原价应该是20万吧)
    借:固定资产清理 20000 
    累计折旧 180000 
    贷:固定资产 200000 
    支付清理费用500时
    借:固定资产清理 500 
    贷:银行存款 500 
    收到残值收入800时
    借:银行存款 800 
    贷:固定资产清理 800 
    处理固定资产净损失
    借:营业外支出 19700 
    贷:固定资产清理 19700 
    4、购入不需要安装的设备一台
    设备的入账价值为:98765+12345+1000=112110
    借:固定资产 112110
    贷:银行存款 112110
    5、摊销无形资产50000元
    借:管理费用   50000
    贷:累计摊销   50000
    。
      

    寒***

    2008-11-16 09:52:38

其他答案

    2008-11-16 07:34:14
  • 1,借:原材料
         贷:应付账款
            银行存款
    2.借:预付账款
        贷:银行存款
    3.借:累计折旧  180000
         固定资产清理 20000
         贷:固定资产   200000
     借:固定资产清理  500
       贷:银行存款      500
    借:银行存款    800
      贷:固定资产清理  800
    借:营业外支出  19700
       贷:固定资产清理  19700
    4.借:固定资产  111210
        贷:银行存款   111210
    5.错误
    目前应该这样做:借:管理费用
                        贷:累计摊销

    n***

    2008-11-16 07:34:14

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