爱问知识人 爱问教育 医院库

关于应收账款的问题?

首页

关于应收账款的问题?

销售库存商品一批,该批商品售价是100万元,增值税是17万元,实际成本是65万元,商品已发出,甲公司已经于上年预收账款60万元,其余账款尚未结清。会计分录是:借:应收账款 57
          预收账款 60
          贷:主营业务收入 100
              应交税费——应交增值税(销项税额)
还是:借:预收账款 117      
      贷:主营业务收入 100
         应交税费——应交增值税(销项税额)
这个怎么写呢?在什么情况写成上面的那样呢?大家了!

提交回答
好评回答
  • 2018-03-12 14:25:03
    分录应该:
    1、销售时
    借:应收账款 57 
    借:预收账款 60 
    贷:主营业务收入 100 
    贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 17
    2、结转销售成本
    借:主营业务成本 65
    贷:库存商品
    3、收到销售款时
    借:银行存款 57
    贷:应收账款 57 
    

    张***

    2018-03-12 14:25:03

其他答案

    2018-03-12 22:25:03
  • 为了反映和监督应收账款的增减变动及其结存情况,一般企业只设置“应收账款”科目,不单独设置“预收账款”科目,贷记“应收账款 ”。

    花***

    2018-03-12 22:25:03

  • 2018-03-12 20:25:03
  • 第二种是标准做法。两种都可以的。

    Q***

    2018-03-12 20:25:03

类似问题

换一换

相关推荐

正在加载...
返回
顶部
帮助 意见
反馈

确定举报此问题

举报原因(必选):