我应该怎么做凭证?
我公司帮客户B从C公司代购了花纸1000元,现在花纸厂开了增值税发票到我公司,我应该怎么做凭证?
视同销售处理吧。 取得C的货物 借:库存商品 借:应交税金-应交增值税进项税 贷:银行存款1000 把货物给B 借:银行存款1000 贷:其它业务收入 贷:应交税金-应交增值税销项税 结转成本 借:其它业务成本 贷:库存商品
您应当把C公司开具的发票作为您公司的“购货”处理(作为成本); 再开具相应的发票给B公司作为您公司的“销售”处理(作为收入);
是这样做帐的
xuri说的是正确的
借:其它应收款 --客户B 1000 贷:银行存款或现金 1000
借:其它应收款 1000 贷:银行存款或现金 1000
答:月末摊销时,可以不用摊销表,直接按照摊销金额作摊销凭证。如果摊销的项目很多,可以做一张摊销表作为附加。 摊销表可以按照摊销的内容自行设置表格。详情>>