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拆迁账如何做

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拆迁账如何做

我们公司因为马路拓宽发生部分厂房拆迁,问题如下:
1、  收到拆迁补偿款是记入“专项应付款”?

2、  围墙、门卫等拆迁分录是否正确?
(1)、借:固定资产清理
          累计折旧
         货:固定资产
(2)如果发生清理损失
     借:专项应付款
       货:固定资产清理
3、  原本我们有个车棚,当初是入“长期待摊费用”的,每个月分摊,现在一下拆了,该如何做账?

4、  无形资产——部分土地,因为拆迁该如何做账?

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  • 2010-07-27 17:29:30
    1、 收到拆迁补偿款
    借:银行存款
    贷:固定资产清理
    2、 围墙、门卫等拆迁分录
    借:固定资产清理 
    借:累计折旧 
    货:固定资产 
    3、结转固定资产清理净损益
    (1)如果发生清理损失 
    借:营业外支出
    货:固定资产清理 
    (2)如果属于清理收益
    借:固定资产清理
    贷:营业外收入
    4、 原本我们有个车棚,当初是入“长期待摊费用”的,每个月分摊,现在一下拆了,该如何做账? 
    将未摊销的费用全转出:
    借:营业外支出
    贷:长期待摊费用
    5、 无形资产——部分土地,因为拆迁该如何做账? 
    (1)如果补偿金大于账面金额
    借:银行存款等(补偿金)
    贷:无形资产--土地使用权
    贷:营业外收入
    (2)如果补偿金小于账面金额
    借:银行存款等(补偿金)
    借:营业外支出
    贷:无形资产--土地使用权
    

    z***

    2010-07-27 17:29:30

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