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关于暂估入库问题

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关于暂估入库问题

我现在才到公司,发现有很多暂估入库的商品
也就是说发票未到嘛
但是有些已经跨年度了
如果现在发票拿过来我该怎么做呢? 
分录又怎么做啊?
如果需要账务调整
该如何调呢?

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  • 2009-04-15 21:48:02
    1、暂估商品入账时
    借:库存商品
    贷:应付账款
    2、取得发票时
    (1)先冲销以前估价入账
    借:库存商品(红字)
    贷:应付账款(红字)
    (2)然后,按照发票金额入账
    借:库存商品
    借:应交税金--增值税(进项税额)
    贷:银行存款等
    3、暂估入账商品,没有涉及销售成本的,即使跨年度,也不需要通过“以前年度损益调整”科目。
    

    z***

    2009-04-15 21:48:02

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