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补报去年的收入,补交的增值税的会计分录怎么做?报表上怎么体现?

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补报去年的收入,补交的增值税的会计分录怎么做?报表上怎么体现?

补报去年的收入,补交的增值税的会计分录怎么做?报表上怎么体现?补报去年的收入,补交的增值税的会计分录怎么做?报表上怎么体现?09年3月15号税务评估08年有一笔20000元的现金收入未申报,现补交了2905.98元增值税,税款3月16日已在基本账户扣除.
09年4月初的会计报表上怎么体现出来?会计分录怎么做?17094.02元不含税收入怎么处理?请高手帮助,谢谢!

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  • 2009-03-30 13:57:49
    借:现金20000
    贷:应交税金--应交增值税(未交增值税) 2905.98
    贷:利润分配--未分配利润 17094.02
    补交增值税时:
    借:应交税金--应交增值税(未交增值税) 2905.98
    贷:银行存款 2905.98
    调增资产负债中“现金、应交税金、未分配利润”的年初数。
    (如果需计提盈余公积的,还要补提盈余公积,相应的调减未分配利润、调增盈余公积。)
    请问在09年3月的账务报表——增值税纳税申报表和表一中就不需体现这笔业务了?
    是的。
    

    蓑***

    2009-03-30 13:57:49

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