补报去年的收入,补交的增值税的会计分录怎么做?报表上怎么体现?
补报去年的收入,补交的增值税的会计分录怎么做?报表上怎么体现?补报去年的收入,补交的增值税的会计分录怎么做?报表上怎么体现?09年3月15号税务评估08年有一笔20000元的现金收入未申报,现补交了2905.98元增值税,税款3月16日已在基本账户扣除. 09年4月初的会计报表上怎么体现出来?会计分录怎么做?17094.02元不含税收入怎么处理?请高手帮助,谢谢!全部
答:10000元是现金、银行存款?还是应收帐款? 如果是应收帐款: 借:应收帐款 10000 贷:应交税金--应交所得税 1452.99 贷:利润分配-未分配利润 ...详情>>
答:当年补交增值税;交增值税以外,还需交一笔滞纳金:借:应交税费—应交增值税—已交税金 营业外支出 贷:银行存款(或相关科目)详情>>
答:详情>>