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增值税专用发票负数怎么报?

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增值税专用发票负数怎么报?

增值税专用发票负数怎么报税

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    2013-09-27 12:17:59
  • “购买方取得的红字专用发票(即负数发票)不需要认证,在次月纳税申报时将需作进项税金转出的税额填入申报表附表二“21”栏次。”

    f***

    2013-09-27 12:17:59

  • 2013-09-27 11:28:56
  • “购买方取得的红字专用发票(即负数发票)不需要认证,在次月纳税申报时将需作进项税金转出的税额填入申报表附表二“21”栏次。”

    李***

    2013-09-27 11:28:56

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