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会计交接做了年末结转后面的几个月账务怎么处?

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会计交接做了年末结转后面的几个月账务怎么处?

会计交接做了年末结转后面的几个月账务怎么处理

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好评回答
  • 2014-03-23 21:14:50
    哦,原来是这个问题,看来前面那个问题的回答我理解错了,如果年度没有结束,是不可以年结的,如果是手工帐,将年结的双线划销,或注明视同月结,然后按正常记账就行了。
    如有帮助请好评

    一***

    2014-03-23 21:14:50

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