急!在线等待!请会填增值税纳税申报表的老师帮帮忙!
外贸公司(非生产型),11月出口所取得的增值税发票共8份,金额502949.56,税额85501.44,填在附表二的59行次内。12月份是零申报,应该如何填这个税额在纳税申报表中?因为打开电子申报表时,在附表二中自动会跳出数字85501.44在第2、3、17、33行中,主表中12、17、20行。是否等正审后税务稽核确实退税额为85501.44之后,进行比对才会在主表34行中填列相关数据?请老师们详细指点一下,非常感谢!!全部
12月是0,不用添税,你只要打开发票管理找到进项、销项打开点保存,然后再新建报表里点新建就可以了,付表2自动生成数据,会出现 退税额不用管他85501.44会在以后月分慢慢抵减全部
答:1.先填增值税纳税申报副列资料(表一)、表二,固定资产进项税额抵扣情况表、损益表、资产负债表、最后填写增值税纳税申报表 2.销项税额和进项税额填在增值税纳税申报...详情>>
答:我不知道你的年龄现在是多少,看了你的留言,我很能理解你的这种心情,我也有过相同的感觉.男生不全是这样,真的,也许你该想想他是不是真的像你爱他一样深深的爱着你了!...详情>>
答:1、你单位未按时进行纳税申报,税务局已经处罚了。因此,以前没有申报的税表不用补报了。 2、从现在开始,不管单位是否有税,每月都要按时进行纳税申报。没有税金也要按...详情>>
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