爱问知识人 爱问教育 医院库

外资企业所得税

首页

外资企业所得税

外资企业所得税,我公司属于两免三减半,今年第一年免税,上年交的所得税今年全额退还给企业,我应该如何进行会计作账处理?请帮助解答,谢谢!

提交回答
好评回答
  • 2006-05-25 12:15:36
    你收到了一笔上年不应该交纳的所得税退款,那么就从原路退回。
    收到时:
    借   银行存款
    贷   利润分配-未分配利润
    这不是你的收入,而是根据政策本不应上交的税金退回。

    天***

    2006-05-25 12:15:36

其他答案

    2006-06-07 19:35:24
  • 如果是今年收到的返还应该是用补贴收入,如果是去年收到的应入“以前年度损益调整”

    花***

    2006-06-07 19:35:24

  • 2006-06-01 23:14:35
  • 看看你免税的批文,如果有规定,按规定处理;如果没有,可以作为会计差错更正:
    借:银行存款
    贷:利润分配-未分配利润
    

    w***

    2006-06-01 23:14:35

  • 2006-06-01 16:30:51
  • 借 银行存款
    贷 利润分配-未分配利润
    

    广***

    2006-06-01 16:30:51

  • 2006-06-01 16:18:11
  • 我认为做补贴收入是对的

    m***

    2006-06-01 16:18:11

  • 2006-05-25 10:43:26
  • 按理你去年不存在交纳所得税的,
    既然交了如果退回则作:
    借:银行存款
       贷:补贴收入-所得税返还收入
    

    大***

    2006-05-25 10:43:26

类似问题

换一换

相关推荐

正在加载...
最新问答 推荐信息 热门专题 热点推荐
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
返回
顶部
帮助 意见
反馈

确定举报此问题

举报原因(必选):