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企业购入财务软件如何做帐?

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企业购入财务软件如何做帐?

您好,我公司6月份购买金蝶财务一套15000元,以银行存款支付14000元;余款未付。收到金蝶公司开出3个点增值税发票15000元(尚未认证抵税),请问我该如何做帐?是计入无形资产吗?要按几年摊销?如何做帐?
付款时:
借:无形资产 15000
贷:银行存款 14000
贷:应付帐款 1000
7月份用发票认证抵税时如何做帐呢?
请问摊销无形资产时
借:管理费用
贷:累计摊销 (这样做对吗?)

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  • 2010-07-02 18:38:22
      1、购买软件,可以计入“无形资产”科目中。
    2、取得增值税普通发票(3%税率)不能认证,也不能抵扣。
    3、账务处理
    (1)购进时
    借:无形资产 15000
    贷:银行存款 14000
    贷:应付账款 1000
    (2)月末摊销时(软件按2年摊销),每月摊销额=15000/24个月=625
    借:管理费用--无形资产摊销 625
    贷:无形资产(或累计摊销)625
    注:如果你单位执行了新会计准则,使用“累计摊销”科目。
       2010-07-03 09:23 补充问题 忘记说明了, 我们收到的是3个点的增值税专用发票。 如果你单位是一般纳税人,取得3个点的增值税专用发票,可以按3个点的税率抵扣。 2010-07-05 09:18 补充问题 忘记说明了, 我们收到的是3个点的增值税专用发票。
       请问老师,我认证抵税后我的分录要怎么做呀?》 借:无形资产 14563。11 借:应交税金--增值税(进项税额)436。89 贷:银行存款 14000 贷:应付账款 1000 2010-07-05 11:52 补充问题 按老师的回答,那专用发票认证后的账务处理不是跟购进时的账务处理不是重复了吗?还是有点不解。
       (1)可以在认证后入账。 (2)如果没有认证就入账了,会计分录 借:无形资产 15000 贷:银行存款 14000 贷:应付账款 1000 (2)认证后 借:应交税金--增值税(进项税额)436。89 贷:无形资产 436。
      89 。

    z***

    2010-07-02 18:38:22

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