急!!请教会计账务处理,谢谢!
请教一下各位师兄师姐们:中秋节购买月饼80盒,借:管理费用 贷:银行存款 后来发不完转卖给别人20盒,收回现金。请问收回20盒现金后的内账和外账应该怎么做?谢谢!!
个人认为:内帐的话,卖20盒月饼 借:现金 贷:营业外收入 外帐的话 是可以不用做分录的
如果用软件做: 借 管理20(红) 借:现金(蓝) 外账直接做80盒的福利费 转卖的不要在外账反映
卖给别人的月饼要视同销售处理。
不会
答:1、公司买礼品给客户,得到一张礼品的发票,请问这怎么做账? 借:管理费用--业务招待费 贷:现金等 2、新所得税法业务招待费扣除标准: 企业发生的与生产经营活动...详情>>