会计帐务处理
有一家公司A同时在我公司的账面上挂数,其他应收款和其他应付款,请问我是不是可以做凭证把他调在一个应付或应收帐上呢? 如 其他应收款-A 借方余额10万 其他应付款-A 贷方余额30万 做凭证 借 其他应付款-A 10万 贷 其他应收款-A 10万 最后是 其他应付款-A 贷方余额20万 这样可以吗?请教各位!全部
可以这样做,没有问题。调整凭证摘要上写:将A公司的应收款转入A公司的应付款中。全部
答:是的,你做的帐务处理没有问题。详情>>
答:1.应收应付分开挂账,这是必须的。特别是,你用ERP的情况下,物流系统与应收应付模块是相互勾稽的。 2.进销存系统是无法这样给你收付相抵的。 PS:直接这样抵消...详情>>
答:一、进货A商品120件,出售为80件。账面上的数量为40件。可是库存确只有35件。 1、这种情况属于盘亏 2、根据盘存表入帐时,会计分录: 借:待处理财产损益(...详情>>