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跨年度开来的发票的账务处理(进项票)?

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跨年度开来的发票的账务处理(进项票)?

09年销售的商品,已结转成本(当时暂估入库),在当年度迟迟未给开进项发票。直到2010年4月才开具过来,请问如何做账务处理?谢谢!!!

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  • 2010-04-23 10:14:36
    按照接收时间确认进项税额,在180内进行认证抵扣,同时再对去年暂估入帐进行调整即可。
    非常正确,对你先前的暂估入帐的会计分录,现在可以先红字冲销,再按照现在正确的进行入帐就行了。

    u***

    2010-04-23 10:14:36

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