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我司购进甲公司一批材料,价款10000元,增值税1700元.收到发票验收入库并已付款.后因某原因我司将此批材料按购入价卖给乙公司,我司开出发票并已收款.请问我司收款.付款及开出发票时应如何处理?

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    2008-08-12 09:47:50
  •     购进甲公司一批材料,价款10000元,增值税1700元.收到发票验收入库并已付款 
        借:原材料      10000 
        借:应交税费-应交增值税-进项税额  1700 
          贷:银行存款    11700 
    如果这批材料没有用,全部卖给乙公司,如下: 
     把材料按购入价卖给乙公司,我公司开出发票并已收款 
         借:银行存款    11700
          贷:主营业务收入  10000
          贷:应交税费-应交增值税-销项税额  1700 
    如果这批材料用了,就按你购入时的数量和单价来算。
          
        

    与***

    2008-08-12 09:47:50

  • 2008-08-12 09:44:19
  • 甲公司一批材料,价款10000元,增值税1700元.收到发票验收入库并已付款.
    借:原材料10000
    借:应交税费-应交增值税-进项1700
    贷:银行存款或现金11700
    因某原因我司将此批材料按购入价卖给乙公司,我司开出发票并已收款
    借:银行存款或现金11700
    贷:其他业务收入10000
    贷:应交税费-应交增值税-销项1700
    借:其他业务支出10000
    贷:原材料10000
    期末结转
    借:其他业务收入10000
    贷:本年利润10000
    借:本年利润10000
    贷:其他业务支出10000
    

    想***

    2008-08-12 09:44:19

  • 2008-08-12 09:30:15
  • 购进甲公司一批材料,价款10000元,增值税1700元.收到发票验收入库并已付款
    借:原材料 10000
    借:应交税金-增值税-进项税 1700
    贷:银行存款 11700
    将此批材料按购入价卖给乙公司,我司开出发票并已收款
    借:银行存款 11700
    贷:销售收入 10000
    贷:应交税金-增值税-销项税 1700
    月底结转成本
    借:销售成本 10000
    贷:原材料  10000

    小***

    2008-08-12 09:30:15

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