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在结账该如何处理?

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在结账该如何处理?

使用金蝶财务软件本月未结转损益结,转后又结转损益,在结账该如何处理?

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    2014-10-11 15:19:25
  • 如果“上个月”没有“结账”,那么可以直接“过账”,再结账,就OK了!
    如果“上个月”已经“结账”,那么先“反结账”,之后再进行第一行的步骤,就OK了!
    

    真***

    2014-10-11 15:19:25

  • 2014-10-07 09:38:55
  • 如果“上个月”没有“结账”,那么可以直接“过账”,再结账,就OK了!
    如果“上个月”已经“结账”,那么先“反结账”,之后再进行第一行的步骤,就OK了!
    不用急,很简单的。

    飘***

    2014-10-07 09:38:55

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