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上月估价入账 与本月收到发票数字是一样的 本月分录该如何做?

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上月估价入账 与本月收到发票数字是一样的 本月分录该如何做?

上月估价入账 与本月收到发票数字是一样的 本月分录该如何做?

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    2019-01-02 09:55:27
  • 次月初红字冲销上月的暂估入账。    待发票来时,再行账务处理,按准则这样操作就不会出现所谓的多估或少估的影响了。

    爱上你_是最...

    2019-01-02 09:55:27

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