出口企业收到税票后要先认证,然后每月报税的时候也要同增值税的申报一样,但是有一点不同,就是出口货物 的进项是不允许抵扣的。在申报增值税的时候放在本期认证相符但不允许抵扣的那一栏里,然后是法定不允许抵扣的那一西栏就行了,正常报税。退税的时候带去就行了。全部
答:不可以。 现在增值税发票都是由电脑开的,其资料全在IC卡中,次月10日前抄税。一经抄税,IC卡中的信息全部读入税局。所以,增值税发票不可以当月开票下月报税。详情>>
答:导入就行,在税务机关已经认证了可以直接导入详情>>
答:如果是认证发票,你们不就是收票单位吗 认证不了,可以通过手工修正达到认证的目的,为什么会有影响 一般发票认证不了,或手工认证也不行,就只能去税局认证,再不行...详情>>
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