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和往来单位对抵该如何做账?

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和往来单位对抵该如何做账?

请教会计做账问题,和往来单位对抵该如何做账?

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    2017-11-18 18:02:21
  • 应该分情况: 第一:我们作为债权人,另外两个债务单位之间存在债权债务关系,那么两个单位之间可以签订转帐协议,由其中一家承担全部债务,转帐协议至少一式三份,三方各执一份做为入账依据,会计处理如下: 借: 应收账款  贷: 应收账款 第二:如果是三方债务话(甲欠乙,乙欠丙,丙欠甲),需要三方签订抵帐协议,各执一份,会计处理如下; 借: 应付账款  贷: 应收账款 第三:如果是双方互有债务,双方签订抵帐协议,各执一份,会计处理如下; 借: 应付账款  贷: 应收账款借: 银行存款 (现金) 贷: 应付账款(预付账款)如果是退回到公司账户的附银行回单就可以了,如果退现金附开给对方的现金收据的记账联就可以了.

    勇***

    2017-11-18 18:02:21

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