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总账月末结转相关问答

  • 问: 月末结转后的会计分录要登记入总账吗?

    答:财务费用是利息收入是用红字借:本年利润 -800 贷:财务费用 -800 财务费用如果是手续费不用红字,直接结转借:本年利润 800 贷:财务费用 800

    答:明细账和总账是要记的,不过明细账应该在发生的时候计入,月底结账的时候再来计入就工程比较大,做的事情也就比较多。例如:应收账款的明细账,你在发生的时候就计入,每发生一笔就记一笔,应收多少,收款多少,到月底结余,再计入到总账中去。

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  • 问: 月末结转后 的会计分录要登记入总账吗?

    答:本年利润的会计分录四步骤:一、结转收入借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷:本年利润二、结转成本、费用和税金借:本年利润 贷:主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费用 ...

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  • 问: 月末结转本年利润的会计分录需要登记在明细账和总账上面吗?

    答:财务费用是利息收入是用红字借:本年利润 -800 贷:财务费用 -800 财务费用如果是手续费不用红字,直接结转借:本年利润 800 贷:财务费用 800

    答:期间费用的月末结转,一般是贷方发生额。所以当期间费用有收入时,如收到存款利息,一般是借:银行存款 借:财务费用(红字),不记财务费用的贷方发生额。如果记财务费用贷方,特别是采用财务软件记账,生成的损益表容易出错。

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  • 问: 会计电算化软件用友T3软件总账里的月末结转?

    答:软件我这里有 win7家庭版很多财务软件都装不上的。。 旗舰版没有问题。但是没说过 家庭旗舰版。。。 搜索:2012会计电算化会计从业人员考试用友畅捷通

    答:通常地说,每张报表都 是由若干个单元格组成的表格区域。因此,就有行和列之说。你在设置表尺寸时,首先要确定报表的列数和行数。这样切换至格式状态后,打开格式菜单下的表尺寸对话框,输入你所需要的行数与列数即可。UFO在新建一张空白报表时,默认是50行与7列。

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  • 问: 会计问题

    答:当然,明细是总账的基础

    答:是的,总账直接记就行,借方和贷方金额一样,都是这个月管理费用的发生额 月末无余额

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  • 问: 急寻--财务核算软件

    答:到我的共享资料里面下载去吧.

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  • 问: 月末结转分录

    答:要建立会计帐簿,有现金银行存款日记帐、总帐和分类帐,设立必要的会计科目,发生的经营收入列入收入类科目,发生的经营费用列入成本费用科目,按期进行结转。

    答:1、一般食堂利润核算是通过“结余”科目核算的。 2、食堂收入可以设置:伙食收入、其他收入等科目。 3、食堂支出可以设置:伙食支出、其他支出等科目。 4、食堂费用开支可以设置:管理费用科目。 5、月末结转时 (1)结转收入 借:伙食收入 借:其他收入 贷:结余 (2)结转支出 借:结余 贷:伙食支出 ...

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  • 问: 用友期间损益结转

    答:最简单的办法就是给用友公司打电话让他们帮忙解决

    答:用友操作流程 一、填制凭证 1、增加凭证 打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。 2、 修改凭证 ((以制单人)打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。 3、 删除凭证 打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废...

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  • 问: 直接计入资产负债表中的未分配利润中?

    答:要在本年利润中结转的啊 年底在计入未分配利润

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  • 问: 月末了 预付账款 固定资产 实收资本 其他应收款 怎么结转

    答:预付账款 固定资产 实收资本 其他应收款不用结转,只有收入、成本、费用、税金、利润用结转。(就是损益类科目才用结转)

    答:1、月末,预付账款 固定资产 实收资本 其他应收款不需要结转。 2、月末需要结转的是损益类科目。结转分录: (1)结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 (2)期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、营业费用、财务费用 (3)成本支出的结转 借:本年利润 贷:主营...

    财政 2个回答

  • 问: 月末结转后 的会计分录要登记入总账吗?

    答:明细账和总账是要记的,不过明细账应该在发生的时候计入,月底结账的时候再来计入就工程比较大,做的事情也就比较多。例如:应收账款的明细账,你在发生的时候就计入,每发生一笔就记一笔,应收多少,收款多少,到月底结余,再计入到总账中去。

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  • 问: 月末结转后 的会计分录要登记入总账吗?

    答:明细账和总账是要记的,不过明细账应该在发生的时候计入,月底结账的时候再来计入就工程比较大,做的事情也就比较多。例如:应收账款的明细账,你在发生的时候就计入,每发生一笔就记一笔,应收多少,收款多少,到月底结余,再计入到总账中去。

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