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跨年度发票如何处理?

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跨年度发票如何处理?

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    2017-09-04 09:50:30
  • 1、收到票据时,其分录为:   借:应收票据234000贷:主营业务收入200000应交税费-应交增值税(销项税额)34000,年末记提利息  借:应收票据3900贷:财务费用3900;2、这涉及助理会计师的知识,应收票据一般是按票据兑现时才结算利息,但跨年度的票据因接收票据单位要对本年度的损益进行结算,故在当年年底一次记提当年利息。以上答案仅供参考。###按照规定应该是每月计提利息。###因为跨年度了,要分开计算

    全***

    2017-09-04 09:50:30

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