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请问,应付帐款暂估被冲减以后,应付帐款的实际数应该登在明细帐上哪个科目,是应付帐款还是应付帐款---暂估,应付帐款和应付帐款---暂估是不是应该在明细帐上分列出来呀

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  • 2010-02-02 18:06:28
       是应该分别列出 
       应付帐款暂估一般是因为入库时没有拿到发票,现在库存中已经没有此存货,即原材料已用转入成本,因此暂估。
       可以直接设一明细科目  应付账款-暂估
    把所有需要暂估的都进入这个科目
     借 原材料-暂估
       贷  应付账款-暂估
    下月冲回 然后来了发票后 再作正常的账务处理 该放哪就放哪

    i***

    2010-02-02 18:06:28

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