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我是一名新手出纳,没接处过这个行业,想问一下出纳所需要的单据有哪些啊?还有就是哪里有的卖

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  • 2009-05-03 21:36:58
      一般公司出纳的工作
      一、办理银行存款和现金领取。 
      二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 
      三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。 
      四、负责报销差旅费的工作。 
      1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
          2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。    五、员工工资的发放。    A现金收付    1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
       若收到假币予以没收,由责任人负责。    2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额,由责任人负责。    3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。   4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。
      下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。    6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 B 银行账处理    1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
      开汇兑手续。    2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。    4、公司账务章平时由出纳保管。    C报销审核    1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
       若无,应补。    2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。    3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。    4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
      若超过,应重填。    5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。    6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。    7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销 。

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    2009-05-03 21:36:58

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