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关于材料购进

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关于材料购进

购进材料100万,税17万,因为月底发票有误,全部无法认证,将抵扣联和发票全部退回,可是款项已付,会计如何做账务处理?

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  • 2008-07-31 14:25:35
    先不入帐
    借:预付账款
    贷:银行存款
    下月发票到时再入帐
    如果材料已发出,可先暂估入帐
    借:原材料
    贷:应付账款-暂估应付账款

    2008-07-31 14:25:35

其他答案

    2008-07-31 15:07:06
  • 方法1:若是材料不想退回,那就把发票全部退回,让对方及时提供将正确的发票,以便月底做发票认证.(时间上允许)
    方法2:若是材料要全部退回处理时先做一笔挂帐的分录对冲,借:应收帐款  贷:材料采购  应交税金(进项税),待收到款后,借:银行存款  贷:应收帐款
    

    雪***

    2008-07-31 15:07:06

  • 2008-07-31 14:25:17
  • 借:应收账款 117万
    贷:原材料 100万
    贷:应交税金--增值税(进项税额)17万
    或者:
    借:应收账款 117万
    借:原材料 100万(红字)
    借:应交税金--增值税(进项税额)17万(红字)
    收回退款时
    借:银行存款 117万
    贷:应收账款 117万
    

    z***

    2008-07-31 14:25:17

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